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Con la entrada del nuevo año es habitual que quiera renumerar sus documentos para que esto inicien una nueva cuenta desde el número 1 en adelante.
En este documento vamos a explicarle como puede hacerlo en su programa ya que éste no lo hace de forma automática.
Remuneración documentos de venta
Para hacerlo debe:
- Ir al menú Parámetros > Empresa > Numeración > Venta > Facturas (puede cambiarlo en esta pantalla para el resto de tipos de documentos si lo desea).
En el espacio dedicado a las facturas debe indicar la nueva numeración.
Pero debe tener en cuenta que No puede repetir el mismo formato utilizado hasta ahora pero empezando desde el número 1, ya que entonces, el programa no dejaría crear documentos nuevos, al considerar que ya existen previamente en su base de datos con el mismo número.
Por lo que si su anterior formato empezó por la factura A/FC00001 y así continuó sucesivamente, ahora puede poner por ejemplo: A/FC180001 de manera que los 2 primeros dígitos, a continuación del Prefijo FA, indiquen el año y los 4 siguientes los números de factura.
Remuneración documentos de compra
El proceso es el mismo que el descrito anteriormente para las ventas, pero en este caso debe hacerlo desde el menú Parámetros > Empresa > Numeración > Compra (puede cambiarlo en esta pantalla para el resto de tipos de documentos si lo desea).
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